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邯郸财务审计公司排名规格尺寸「在线咨询」忘了是怎么开始
2024-03-02 00:08  浏览:37
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根据COSO报告,内部控制是要对以下三类目标的实现提供合理的保障:运营的效果和效率、财务报告的可靠性、遵守适用的法律法规。损益表审计内容(1)检查损益表内各项目填列是否完整,有无漏填、错填。这样,作为内部控制的控制,内审所做的内控审计的目的也就是对内控制度以及实施情况进行评价,提出相应的建议措施,以改善内控。

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东盈财税-​中国内部审计准则的制定程序

中国内部审计准则的制定程序:

(1)选定项目。中国内部审计准则委yuan会提出内部审计准则公告备选项目,经咨询论证,征求有关方面意见后,由审计署审批立项。

(2)拟定初稿。中国内部审计准则委yuan会根据确定的项目,进行调查研究,起草初稿。中国内部审计师协会征询和有关方面意见并交中国内部审计准则委yuan会修订后,向审计署提交征求意见稿。

(3)征求意见。审计署发布征求意见稿,广泛征求各有关部门、单位的意见。

(4)修改定稿。中国内部审计准则委yuan会根据各方面意见修改征求意见稿,中国内部审计师协会征询及有关方面意见后定稿。

河北东盈会计咨询有限公司

财务审计主要审计的内容

一、资产负债表

二、损益表

三、现金流量表

四、合并报表

审计的目的是指审计所要达到的目标和要求,是审计工作的指南。审计目的包括一般目的和特殊目的。

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